Uchwała nr XX/92/2000
Rady Powiatu w Chełmnie
z dnia 25 października 2000 roku

W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i pkt 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)


Rada Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r. zmienionej uchwałami:
Rady Nr XIII/60/2000 z dnia 26 stycznia 2000r,
Rady Nr XV/61/2000 z dnia 9 marca 2000r,
Zarządu Nr 08/2000 z dnia 9 maja 2000r,
Zarządu Nr 09/2000 z dnia 7 czerwca 2000r,
Zarządu Nr 11/2000 z dnia 28 czerwca 2000r,
Zarządu Nr 17/2000 z dnia 9 sierpnia 2000r,
Zarządu Nr 20/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r,
Rady Nr XIX/86/2000 z dnia 27 września 2000r,

wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 wyrazy:
" Budżet powiatu na rok 2000 wynosi:

1


2


3
4



Dochody
w tym:
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:
Wydatki:
w tym:
rezerwa budżetowa:
Deficyt budżetowy w kwocie:
Źródło pokrycia deficytu budżetu:
- nadwyżka z lat ubiegłych:
- kredyt:
- pożyczka:

26 390 149 zł

7 942 586 zł
27 265 779 zł

0 zł
875 630 zł

390 035 zł
366 692 zł
118 903 zł



zastępuje się wyrazami:

" Budżet powiatu na rok 2000 wynosi:

1.


2.


3.
4.



Dochody
w tym:
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:
Wydatki:
w tym:
rezerwa budżetowa:
Deficyt budżetowy w kwocie:
Źródło pokrycia deficytu budżetu:
- nadwyżka z lat ubiegłych:
- kredyt:
- pożyczka:

26 950 289 zł

7 812 188 zł
27 825 919 zł

0 zł
875 630 zł

390 035 zł
366 692 zł
118 903 zł


§ 2
W załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/51/99 z dnia 29 grudnia 1999r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
W załączniku nr 2 do uchwały Nr XII/51/99 z dnia 29 grudnia 1999r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.
W załączniku nr 3 do uchwały Nr XII/51/99 z dnia 29 grudnia 1999r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 niniejszej uchwały.
W załączniku nr 5 do uchwały Nr XII/51/99 z dnia 29 grudnia 1999r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 niniejszej uchwały.
W załączniku nr 6 do uchwały Nr XII/51/99 z dnia 29 grudnia 1999r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/92/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 października 2000 r.
Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2000r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan
po zmianie

50


50

5614


49

Drogi powiatowe
Porozumienia z JST

Transport


-

0


109 000

109 000

112 600
109 000

112 600

79


79

8295




94


Pozostała działalność
Dotacja

Oświata


-

0


117 762

117 762

157 202
157 202

389 171

85




85

8511

8531



95

71

Szpital ogólny
Dotacja
Pozostała działalność
Dotacja

Ochrona zdrowia


-

-

0


150 000

4 500

154 500

276 327
150 000
312 200
5 200

1 630 527

86


86

8695




94


Pozostała działalność
Dotacje

Opieka społeczna




0


100 000

100 000

790 523
736 765

5 686 999

93


93

9313




92


Komenda Powiatowa Policji
Dotacja

Bezpieczeństwo publiczne


-

0


2

2

3 654 604
3 557 084

5 193 683

94


94

9492




81


Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Odsetki

Finanse


-

0


78 876

78 876

336 525
338 376

338 376




Razem dochody

0

560 140

26 950 289


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/92/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 października 2000 r.
Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2000r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan
po zmianie

50











50

5614














11
41
21
28
36
37
39

36


Drogi publiczne powiatowe
I Zadanie
Wynagrodzenia
ZUS
Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.
Delegacja
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Odsetki
II Zadanie
Usługi materialne

Transport



2 015
2 000
-
-
-
-
-

-

4 015



-
-
2 000
300
1 000
700
15

109 000

113 015

1 789 106
305 330
167 335
31 588
4 000
800
15 166
3 700
15
1 483 776
1 027 426

1 789 106

79



























79

7911

7912


7921



8011







8071



8221


8295





38

36
38

36
38
48

21
36
38

36
38
72


38
72

36
72

36
37


Sz. podstawowa - SOSzW
Pomoce naukowe
Gimnazjum - SOSzW
Usługi materialne
Pomoce naukowe
Liceum Ogólnokształcące
Usługi materialne
Pomoce naukowe
Dotacja K.L.O.
ZSZ
Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.
Usługi materialne
Pomoce naukowe
ZSR
Usługi materialne
Pomoce naukowe
Inwestycje- samochód
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pomoce naukowe
Inwestycje
SOSzW - internat
Usługi materialne
Inwestycje
Pozostała działalność
Usługi materialne
Usługi niematerialne

Oświata


-

-
-

-
-
-


-
-

-
-
-


-
-

-
-

81 000
12 927

93 927


3 000

43 000
3 000

53 000
4 000
3 500

4 767
49 000
6 500

73 100
6 500
22 100


3 500
25 000

4 000
7 800

-
-

311 767

1 361 859
3 500
664 088
44 604
3 000
1 645 088
65 402
4 000
171 500
3 719 248
6 726
60 977
6 500
1 831 181
98 987
11 000
22 100
320 401
260 304
5 000
25 000
1 178 374
18 116
87 800
146 374
1 000
851

9 808 629


c.d.

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan
po zmianie

85










85

8511

8524


8531







73

39
40

11
35
36
72


Szpital ogólny
Dotacja
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Odsetki
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Inspekcja Sanitarna
Wynagrodzenia
Energia
Usługi materialne
Inwestycje

Ochrona zdrowia


-

-
4 506

2 000
-
-
-

6 506


150 000

4 506
-

0
2 000
4 500
3 000

164 006

126 327
170 000
1 042 000
4 506
1 037 494
330 200
213 000
8 000
24 900
18 000

1 652 027

86









86

8611




8695






31
32
33
36



31


DPS w Mgoszczu
Materiały
Środki żywności
Leki
Usługi materialne
Pozostała działalność
II zadanie
Dom Dziecka
Materiały

Opieka społeczna


-
-
2 000
-



100 000

102 000


6 000
9 000
-
2 000



100 000

117 000

1 252 468
114 281
146 018
7 000
22 000
857 975

813 817
39 925

5 543 583

89


89

8995




42


Pozostała działalność
FP

Różna działalność


-

0


800

800

92 135
2 400

92 135

91


91

9143




31


Starostwo
Materiały

Administracja


-

0


60 000

60 000

1 328 082
290 000

3 100 456

93



93

9318





21
70


Komenda Powiatowa PSP
Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.
Zakup sprzętu i uzbrojenia

Bezpieczeństwo publiczne


15 000
-

15 000


-
15 000

15 000

1 741 079
183 000
20 300

5 422 983




Razem wydatki

221 448

781 588

27 825 919


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/92/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 października 2000 r.

Gospodarka pozabudżetowa

§ 1
Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2000 rok.

Wyrazy:

"Stan środków na początek roku
Planowane dochody w 2000 r:
- dotacja z Centralnego Funduszu GZGiK
- dochody własne w tym:
a) sprzedaż materiałów i usług
Razem

Planowane wydatki w 2000 r:
Komputer z oprogramowaniem
Skaner
Pozostałe wydatki
Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej
Przelew na CFZG i K
Przelew na WFZG i K
Razem

84 067 zł

20 000 zł

110 000 zł
214 067 zł


17 000 zł
3 000 zł
25 000 zł
147 067 zł
11 000 zł
11 000 zł
214 067 zł"


zastępuje się wyrazami:

"Stan środków na początek roku
Planowane dochody w 2000 r:
- dotacja z Centralnego Funduszu GZGiK
- dochody własne w tym:
a) sprzedaż materiałów i usług
Razem

Planowane wydatki w 2000 r:
Komputer z oprogramowaniem
Skaner
Pozostałe wydatki
Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej
Przelew na CFZG i K
Przelew na WFZG i K
Razem

84 067 zł

20 000 zł

110 000 zł
214 067 zł


17 000 zł
3 000 zł
25 000 zł
147 067 zł
11 000 zł
11 000 zł
214 067 zł


Stan środków na początek roku
Planowane dochody w 2001 r:
- dotacja z Centralnego Funduszu GZGiK
- dochody własne w tym:
a) sprzedaż materiałów i usług
Razem

Planowane wydatki w 2001 r:
Pozostałe wydatki
Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej
Przelew na CFZG i K
Przelew na WFZG i K
Razem

0 zł

30 000 zł

110 000 zł
140 000 zł


37 000 zł
81 000 zł
11 000 zł
11 000 zł
140 000 zł"